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- Pagamento Nº 14070087
Número:03020393
Valor Total do Empenho:R$ 5.128,64
Valor Total Liquidado:R$ 3.205,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.923,24
Pagamento 14070087
Pago em: 14/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ALTO DA MANGUEIRA (12.359.451/0001-07)
Valor Total: R$ 641,08
Valor Líquido Pago: R$ 641,08
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (tempo integral em regime especial), referente ao mês de junho/2025.