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- Pagamento Nº 14070089
Número:03020390
Valor Total do Empenho:R$ 12.821,60
Valor Total Liquidado:R$ 9.616,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.205,40
Número:03020390.005
Valor Total da Liquidação:R$ 1.602,70
Valor Total Liquidado:R$ 1.602,70
Pagamento 14070089
Pago em: 14/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA VIVA BEM (07.694.485/0001-00)
Valor Total: R$ 1.602,70
Valor Líquido Pago: R$ 1.602,70
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (tempo integral em regime especial), referente ao mês de junho/2025.