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- Pagamento Nº 14070097
Número:03020431
Valor Total do Empenho:R$ 37.299,20
Valor Total Liquidado:R$ 27.974,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.324,80
Número:03020431.005
Valor Total da Liquidação:R$ 4.662,40
Valor Total Liquidado:R$ 4.662,40
Pagamento 14070097
Pago em: 14/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE PAJUCARA PARK (35.684.649/0001-53)
Valor Total: R$ 4.662,40
Valor Líquido Pago: R$ 4.662,40
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (tempo regime integral berçário), referente ao mês de junho/2025.