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- Pagamento Nº 14070109
Número:03020349
Valor Total do Empenho:R$ 234.984,96
Valor Total Liquidado:R$ 138.415,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 96.569,96
Número:03020349.005
Valor Total da Liquidação:R$ 28.207,52
Valor Total Liquidado:R$ 28.207,52
Pagamento 14070109
Pago em: 14/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO CIRANDA CIRANDINHA (07.242.320/0001-05)
Valor Total: R$ 28.207,52
Valor Líquido Pago: R$ 28.207,52
Histórico:
23.428,56Referente a serviço de creche contratada (regime integral (PRÉ) e especial (PRÉ)), referente ao mês de junho/2025.