Dados do Empenho:

Número:03020415

Valor Total do Empenho:R$ 33.336,16

Valor Total Liquidado:R$ 25.002,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.334,04

Dados da Liquidação:

Número:03020415.005

Valor Total da Liquidação:R$ 4.167,02

Valor Total Liquidado:R$ 4.167,02

Pagamento 14070112

Pago em: 14/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO UNIAO DAS MULHERES DO CONJUNTO INDUSTRIAL CRECHE ESCOLA (73.572.752/0001-09)

Valor Total: R$ 4.167,02

Valor Líquido Pago: R$ 4.167,02


Histórico:

Referente a serviço de creche contratada (tempo integral em regime especial), referente ao mês de junho/2025.