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- Pagamento Nº 14070120
Número:03020115
Valor Total do Empenho:R$ 369.786,60
Valor Total Liquidado:R$ 241.570,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 128.216,00
Número:03020115.005
Valor Total da Liquidação:R$ 39.921,80
Valor Total Liquidado:R$ 39.921,80
Pagamento 14070120
Pago em: 14/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMIGOS DO SAROM (12.795.531/0001-05)
Valor Total: R$ 39.921,80
Valor Líquido Pago: R$ 39.921,80
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (tempo integral), referente ao mês de junho/2025.