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- Pagamento Nº 14070131
Número:03020335
Valor Total do Empenho:R$ 140.571,36
Valor Total Liquidado:R$ 69.440,62
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 71.130,74
Número:03020335.005
Valor Total da Liquidação:R$ 11.452,02
Valor Total Liquidado:R$ 11.452,02
Pagamento 14070131
Pago em: 14/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO CRIANCA E CIDADANIA (01.453.468/0001-02)
Valor Total: R$ 11.452,02
Valor Líquido Pago: R$ 11.452,02
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (regime parcial e especial), referente ao mês de junho/2025.