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- Pagamento Nº 14070133
Número:03020337
Valor Total do Empenho:R$ 234.984,96
Valor Total Liquidado:R$ 126.846,42
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 108.138,54
Número:03020337.005
Valor Total da Liquidação:R$ 21.068,22
Valor Total Liquidado:R$ 21.068,22
Pagamento 14070133
Pago em: 14/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO ESCOLA ANJO GABRIEL (08.537.803/0001-91)
Valor Total: R$ 21.068,22
Valor Líquido Pago: R$ 21.068,22
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (regime parcial e especial), referente ao mês de junho/2025.