Dados do Empenho:

Número:03020340

Valor Total do Empenho:R$ 187.428,48

Valor Total Liquidado:R$ 110.702,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 76.725,62

Dados da Liquidação:

Número:03020340.005

Valor Total da Liquidação:R$ 18.911,86

Valor Total Liquidado:R$ 18.911,86

Pagamento 14070134

Pago em: 14/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO ESCOLA CRECHE JUVENIL (41.564.519/0001-80)

Valor Total: R$ 18.911,86

Valor Líquido Pago: R$ 18.911,86


Histórico:

Referente a serviço de creche contratada (regime parcial e especial), referente ao mês de junho/2025.