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- Pagamento Nº 14070134
Número:03020340
Valor Total do Empenho:R$ 187.428,48
Valor Total Liquidado:R$ 110.702,86
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 76.725,62
Número:03020340.005
Valor Total da Liquidação:R$ 18.911,86
Valor Total Liquidado:R$ 18.911,86
Pagamento 14070134
Pago em: 14/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO ESCOLA CRECHE JUVENIL (41.564.519/0001-80)
Valor Total: R$ 18.911,86
Valor Líquido Pago: R$ 18.911,86
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (regime parcial e especial), referente ao mês de junho/2025.