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- Pagamento Nº 14070137
Número:03020469
Valor Total do Empenho:R$ 228.166,20
Valor Total Liquidado:R$ 82.757,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 145.408,60
Número:03020469.005
Valor Total da Liquidação:R$ 16.609,80
Valor Total Liquidado:R$ 16.609,80
Pagamento 14070137
Pago em: 14/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO FLAMEGUINHO (49.304.274/0001-63)
Valor Total: R$ 16.609,80
Valor Líquido Pago: R$ 16.609,80
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (tempo integral), referente ao mês de junho/2025.