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- Pagamento Nº 15070016
Número:04060104
Valor Total do Empenho:R$ 967,87
Valor Total Liquidado:R$ 967,87
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 15070016
Pago em: 15/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Credor: FRANCISCA ADRIELLY MESQUITA VITURINO (098.386.333-48)
Valor Total: R$ 967,87
Valor Líquido Pago: R$ 967,87
Histórico:
JUNHO/25