Dados do Empenho:

Número:05050006

Valor Total do Empenho:R$ 3.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05050006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.430,00

Pagamento 15070174

Pago em: 15/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Valor Total: R$ 3.500,00

Valor do ISS: R$ 70,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.430,00


Histórico:

MAIO/25