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- Pagamento Nº 15070174
Número:05050006
Valor Total do Empenho:R$ 3.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05050006.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.430,00
Pagamento 15070174
Pago em: 15/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)
Valor Total: R$ 3.500,00
Valor do ISS: R$ 70,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.430,00
Histórico:
MAIO/25