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- Pagamento Nº 15070183
Número:22050011
Valor Total do Empenho:R$ 24.300,00
Valor Total Liquidado:R$ 24.300,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:22050011.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.100,00
Pagamento 15070183
Pago em: 15/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: DYNAMYKUS COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA (01.252.361/0001-98)
Valor Total: R$ 8.100,00
Valor Líquido Pago: R$ 8.100,00
Histórico:
MAIO/25