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- Pagamento Nº 15070217
Número:21050015
Valor Total do Empenho:R$ 197.779,00
Valor Total Liquidado:R$ 197.779,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:21050015.001
Valor Total da Liquidação:R$ 97.024,00
Valor Total Liquidado:R$ 95.859,71
Pagamento 15070217
Pago em: 15/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 2552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: S W DE LIMA CARDOSO (20.375.092/0001-00)
Valor Total: R$ 97.024,00
Valor do IRRF: R$ 1.164,29
Valor Líquido Pago: R$ 95.859,71
Histórico:
Competência: Junho/2025