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- Pagamento Nº 15070266
Número:02060115
Valor Total do Empenho:R$ 336.491,68
Valor Total Liquidado:R$ 91.031,13
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 245.460,55
Número:02060115.001
Valor Total da Liquidação:R$ 11.612,90
Valor Total Liquidado:R$ 11.612,90
Pagamento 15070266
Pago em: 15/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
Sub-elemento de Despesa 01 - AJUDA FINANCEIRA A ENTIDADES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
Credor: CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HIPERT. ARTERIAL LTDA (12.360.343/0001-46)
Valor Total: R$ 11.612,90
Valor Líquido Pago: R$ 11.612,90
Histórico:
mês de Junho/2025.