Dados do Empenho:

Número:01040071

Valor Total do Empenho:R$ 1.255.944,00

Valor Total Liquidado:R$ 430.060,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01040071.006

Valor Total da Liquidação:R$ 82.423,00

Valor Total Liquidado:R$ 81.433,92

Pagamento 15070285

Pago em: 15/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA (26.107.229/0001-13)

Valor Total: R$ 82.423,00

Valor do IRRF: R$ 989,08

Valor Líquido Pago: R$ 81.433,92


Histórico:

MAIO/25