Dados do Empenho:

Número:17020021

Valor Total do Empenho:R$ 241.182,00

Valor Total Liquidado:R$ 112.775,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 128.406,40

Dados da Liquidação:

Número:17020021.004

Valor Total da Liquidação:R$ 28.487,60

Valor Total Liquidado:R$ 27.120,20

Pagamento 15070287

Pago em: 15/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0002-54)

Valor Total: R$ 28.487,60

Valor do IRRF: R$ 1.367,40

Valor Líquido Pago: R$ 27.120,20


Histórico:

MAIO/25