Dados do Empenho:

Número:10030027

Valor Total do Empenho:R$ 3.653,08

Valor Total Liquidado:R$ 2.192,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.460,51

Dados da Liquidação:

Número:10030027.002

Valor Total da Liquidação:R$ 940,84

Valor Total Liquidado:R$ 929,55

Pagamento 15070318

Pago em: 15/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 42 - FERRAMENTAS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 940,84

Valor do IRRF: R$ 11,29

Valor Líquido Pago: R$ 929,55


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3240, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 22040015.