Dados do Empenho:

Número:01040078

Valor Total do Empenho:R$ 3.726,60

Valor Total Liquidado:R$ 3.726,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01040078.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.726,60

Valor Total Liquidado:R$ 3.681,88

Pagamento 15070325

Pago em: 15/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)

Valor Total: R$ 3.726,60

Valor do IRRF: R$ 44,72

Valor Líquido Pago: R$ 3.681,88


Histórico:

MAIO/25