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- Pagamento Nº 15070325
Número:01040078
Valor Total do Empenho:R$ 3.726,60
Valor Total Liquidado:R$ 3.726,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01040078.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.726,60
Valor Total Liquidado:R$ 3.681,88
Pagamento 15070325
Pago em: 15/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)
Valor Total: R$ 3.726,60
Valor do IRRF: R$ 44,72
Valor Líquido Pago: R$ 3.681,88
Histórico:
MAIO/25