Dados do Empenho:

Número:10030028

Valor Total do Empenho:R$ 62.305,67

Valor Total Liquidado:R$ 31.698,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.607,01

Dados da Liquidação:

Número:10030028.007

Valor Total da Liquidação:R$ 1.530,81

Valor Total Liquidado:R$ 1.512,44

Pagamento 15070332

Pago em: 15/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 1.530,81

Valor do IRRF: R$ 18,37

Valor Líquido Pago: R$ 1.512,44


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3238, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 22040014.