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- Pagamento Nº 15070336
Número:05030042
Valor Total do Empenho:R$ 3.088,80
Valor Total Liquidado:R$ 823,68
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.265,12
Pagamento 15070336
Pago em: 15/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)
Valor Total: R$ 823,68
Valor Líquido Pago: R$ 823,68
Histórico:
JULHO/25