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- Pagamento Nº 15070347
Número:01040048
Valor Total do Empenho:R$ 158.534,24
Valor Total Liquidado:R$ 158.534,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01040048.004
Valor Total da Liquidação:R$ 19.440,00
Valor Total Liquidado:R$ 19.206,72
Pagamento 15070347
Pago em: 15/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Credor: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)
Valor Total: R$ 19.440,00
Valor do IRRF: R$ 233,28
Valor Líquido Pago: R$ 19.206,72
Histórico:
MAIO/25