Dados do Empenho:

Número:01040048

Valor Total do Empenho:R$ 158.534,24

Valor Total Liquidado:R$ 158.534,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01040048.004

Valor Total da Liquidação:R$ 19.440,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.206,72

Pagamento 15070347

Pago em: 15/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)

Valor Total: R$ 19.440,00

Valor do IRRF: R$ 233,28

Valor Líquido Pago: R$ 19.206,72


Histórico:

MAIO/25