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- Pagamento Nº 15070367
Número:05030040
Valor Total do Empenho:R$ 531.900,40
Valor Total Liquidado:R$ 523.727,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.173,20
Número:05030040.008
Valor Total da Liquidação:R$ 69.030,00
Valor Total Liquidado:R$ 68.201,64
Pagamento 15070367
Pago em: 15/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)
Valor Total: R$ 69.030,00
Valor do IRRF: R$ 828,36
Valor Líquido Pago: R$ 68.201,64
Histórico:
MAIO/25