Dados do Empenho:

Número:05030040

Valor Total do Empenho:R$ 531.900,40

Valor Total Liquidado:R$ 523.727,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.173,20

Dados da Liquidação:

Número:05030040.008

Valor Total da Liquidação:R$ 69.030,00

Valor Total Liquidado:R$ 68.201,64

Pagamento 15070367

Pago em: 15/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Valor Total: R$ 69.030,00

Valor do IRRF: R$ 828,36

Valor Líquido Pago: R$ 68.201,64


Histórico:

MAIO/25