Dados do Empenho:

Número:01040074

Valor Total do Empenho:R$ 234.685,00

Valor Total Liquidado:R$ 234.685,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01040074.007

Valor Total da Liquidação:R$ 7.761,60

Valor Total Liquidado:R$ 7.668,46

Pagamento 15070398

Pago em: 15/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Valor Total: R$ 7.761,60

Valor do IRRF: R$ 93,14

Valor Líquido Pago: R$ 7.668,46


Histórico:

JUNHO/25