- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 16070003
Número:05030057
Valor Total do Empenho:R$ 114.994,45
Valor Total Liquidado:R$ 53.767,77
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 61.226,68
Número:05030057.008
Valor Total da Liquidação:R$ 5.996,49
Valor Total Liquidado:R$ 5.921,07
Pagamento 16070003
Pago em: 16/07/2025Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 5.996,49
Valor Líquido Pago: R$ 5.921,07
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face as despesas com serviço de tarifa de energia elétrica do sistema de distribuição para titulares de unidades consumidoras, destinados a manutenção e funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal, do contrato nº 2002.21.12.27.03