- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 16070018
Número:17030008
Valor Total do Empenho:R$ 665.270,00
Valor Total Liquidado:R$ 313.494,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 351.776,00
Número:17030008.008
Valor Total da Liquidação:R$ 3.250,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.211,00
Pagamento 16070018
Pago em: 16/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Credor: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)
Valor Total: R$ 3.250,00
Valor do IRRF: R$ 39,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.211,00
Histórico:
JUNHO/25