Dados do Empenho:

Número:02010448

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.846,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.153,01

Dados da Liquidação:

Número:02010448.007

Valor Total da Liquidação:R$ 1.082,98

Valor Total Liquidado:R$ 981,66

Pagamento 16070036

Pago em: 16/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.082,98

Valor Líquido Pago: R$ 981,66


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JULHO/2.025, CONT: 1490.21.12.27.01.