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- Pagamento Nº 16070066
Número:02011093
Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 18.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02011093.010
Valor Total da Liquidação:R$ 2.698,72
Valor Total Liquidado:R$ 2.666,33
Pagamento 16070066
Pago em: 16/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 2.698,72
Valor Líquido Pago: R$ 2.666,33
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO LCALIZADO NA RUA 13, N° 73 - JEREISSATE 1.maio/25