Dados do Empenho:

Número:02011093

Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02011093.010

Valor Total da Liquidação:R$ 2.698,72

Valor Total Liquidado:R$ 2.666,33

Pagamento 16070066

Pago em: 16/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.698,72

Valor Líquido Pago: R$ 2.666,33


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO LCALIZADO NA RUA 13, N° 73 - JEREISSATE 1.maio/25