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- Pagamento Nº 16070110
Número:02010455
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.033,27
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.966,73
Pagamento 16070110
Pago em: 16/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 481,56
Valor Líquido Pago: R$ 475,78
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2.025, CONT: 1490.21.12.27.03.