Dados do Empenho:

Número:20050006

Valor Total do Empenho:R$ 182.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 182.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:20050006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 91.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 89.908,00

Pagamento 16070122

Pago em: 16/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: CIRURGICA BRASILEIRA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (11.041.333/0001-85)

Valor Total: R$ 91.000,00

Valor do IRRF: R$ 1.092,00

Valor Líquido Pago: R$ 89.908,00


Histórico:

JUNHO/25