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- Pagamento Nº 16070124
Número:05060020
Valor Total do Empenho:R$ 1.427,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.427,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05060020.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.427,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.427,00
Pagamento 16070124
Pago em: 16/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA (39.869.584/0001-71)
Valor Total: R$ 1.427,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.427,00
Histórico:
JUNHO/25