Dados do Empenho:

Número:05060020

Valor Total do Empenho:R$ 1.427,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.427,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05060020.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.427,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.427,00

Pagamento 16070124

Pago em: 16/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 1.427,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.427,00


Histórico:

JUNHO/25