Dados do Empenho:

Número:05060023

Valor Total do Empenho:R$ 17.898,80

Valor Total Liquidado:R$ 13.950,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.947,84

Dados da Liquidação:

Número:05060023.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.946,50

Valor Total Liquidado:R$ 9.946,50

Pagamento 16070127

Pago em: 16/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 9.946,50

Valor Líquido Pago: R$ 9.946,50


Histórico:

JUNHO/25