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- Pagamento Nº 16070127
Número:05060023
Valor Total do Empenho:R$ 17.898,80
Valor Total Liquidado:R$ 13.950,96
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.947,84
Número:05060023.001
Valor Total da Liquidação:R$ 9.946,50
Valor Total Liquidado:R$ 9.946,50
Pagamento 16070127
Pago em: 16/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA (39.869.584/0001-71)
Valor Total: R$ 9.946,50
Valor Líquido Pago: R$ 9.946,50
Histórico:
JUNHO/25