Dados do Empenho:

Número:02010625

Valor Total do Empenho:R$ 21.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.251,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.748,89

Dados da Liquidação:

Número:02010625.006

Valor Total da Liquidação:R$ 1.995,81

Valor Total Liquidado:R$ 1.971,86

Pagamento 16070173

Pago em: 16/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.995,81

Valor Líquido Pago: R$ 1.971,86


Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DGE, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.02 (CCER), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MÊS: JUNHO/2025.