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- Pagamento Nº 16070175
Número:02010626
Valor Total do Empenho:R$ 35.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.039,39
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.285,61
Número:02010626.011
Valor Total da Liquidação:R$ 1.619,38
Valor Total Liquidado:R$ 1.599,95
Pagamento 16070175
Pago em: 16/07/2025Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 1.619,38
Valor Líquido Pago: R$ 1.599,95
Histórico:
REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.03 (GRUPO B), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MÊS: JUNHO/2025.