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- Pagamento Nº 09070218
Número:05030116
Valor Total do Empenho:R$ 10.900,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.403,19
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 496,81
Número:05030116.005
Valor Total da Liquidação:R$ 2.047,66
Valor Total Liquidado:R$ 1.602,27
Pagamento 09070218
Pago em: 09/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 2.047,66
Valor Líquido Pago: R$ 1.602,27
Histórico: