- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 11070028
Número:02010477
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 29.692,52
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 70.307,48
Número:02010477.011
Valor Total da Liquidação:R$ 2.208,24
Valor Total Liquidado:R$ 2.208,24
Pagamento 11070028
Pago em: 11/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 2.208,24
Valor Líquido Pago: R$ 2.208,24
Histórico: