Dados do Empenho:

Número:02010477

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.692,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 70.307,48

Dados da Liquidação:

Número:02010477.011

Valor Total da Liquidação:R$ 2.208,24

Valor Total Liquidado:R$ 2.208,24

Pagamento 11070028

Pago em: 11/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.208,24

Valor Líquido Pago: R$ 2.208,24


Histórico: