Dados do Empenho:

Número:08040008

Valor Total do Empenho:R$ 13.010,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.010,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:08040008.001

Valor Total da Liquidação:R$ 13.010,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.853,88

Pagamento 16070242

Pago em: 16/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA (10.973.526/0001-01)

Valor Total: R$ 13.010,00

Valor do IRRF: R$ 156,12

Valor Líquido Pago: R$ 12.853,88


Histórico:

Solicitaçao de Liquidação com aquisição de Pneus, conforme Ata de RP n° 01.012/2024 e PE n° 01.003/2024, sob contrato nº1490.25.03.11.02, de interesse da Secretaria de Saude