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- Pagamento Nº 16070247
Número:10040009
Valor Total do Empenho:R$ 55.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 55.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10040009.001
Valor Total da Liquidação:R$ 55.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 54.340,00
Pagamento 16070247
Pago em: 16/07/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA (59.309.302/0001-99)
Valor Total: R$ 55.000,00
Valor do IRRF: R$ 660,00
Valor Líquido Pago: R$ 54.340,00
Histórico:
Sol. de liquidação referente aquisição de material médico hospitalar (algodão e outros), de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregao eletronico PE n° 14.026/2023 e ata de registro de preços nº 14.007/2024, sob contrato nº 1490.25.02.25.01