Dados do Empenho:

Número:10040009

Valor Total do Empenho:R$ 55.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 55.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:10040009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 55.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 54.340,00

Pagamento 16070247

Pago em: 16/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA (59.309.302/0001-99)

Valor Total: R$ 55.000,00

Valor do IRRF: R$ 660,00

Valor Líquido Pago: R$ 54.340,00


Histórico:

Sol. de liquidação referente aquisição de material médico hospitalar (algodão e outros), de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregao eletronico PE n° 14.026/2023 e ata de registro de preços nº 14.007/2024, sob contrato nº 1490.25.02.25.01