Dados do Empenho:

Número:11020002

Valor Total do Empenho:R$ 556.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 103.123,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 453.676,46

Dados da Liquidação:

Número:11020002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 23.599,97

Valor Total Liquidado:R$ 23.316,77

Pagamento 16070257

Pago em: 16/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)

Valor Total: R$ 23.599,97

Valor do IRRF: R$ 283,20

Valor Líquido Pago: R$ 23.316,77


Histórico: