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- Pagamento Nº 16070257
Número:11020002
Valor Total do Empenho:R$ 556.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 103.123,54
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 453.676,46
Número:11020002.001
Valor Total da Liquidação:R$ 23.599,97
Valor Total Liquidado:R$ 23.316,77
Pagamento 16070257
Pago em: 16/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)
Valor Total: R$ 23.599,97
Valor do IRRF: R$ 283,20
Valor Líquido Pago: R$ 23.316,77
Histórico: