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- Pagamento Nº 16070269
Número:07040006
Valor Total do Empenho:R$ 5.438,40
Valor Total Liquidado:R$ 5.438,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:07040006.001
Valor Total da Liquidação:R$ 5.438,40
Valor Total Liquidado:R$ 5.373,14
Pagamento 16070269
Pago em: 16/07/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)
Valor Total: R$ 5.438,40
Valor do IRRF: R$ 65,26
Valor Líquido Pago: R$ 5.373,14
Histórico:
Aquisição de gêneros alimentícios (Café e Açúcar), de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme o Contrato N° 1010.25.01.09.01, decorrente da modalidade de licitação Pregão Eletrônico N° 01.007/2024 e Ata de Registro de Preço N° 01.016/2024.