Dados do Empenho:

Número:07040006

Valor Total do Empenho:R$ 5.438,40

Valor Total Liquidado:R$ 5.438,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:07040006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.438,40

Valor Total Liquidado:R$ 5.373,14

Pagamento 16070269

Pago em: 16/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 5.438,40

Valor do IRRF: R$ 65,26

Valor Líquido Pago: R$ 5.373,14


Histórico:

Aquisição de gêneros alimentícios (Café e Açúcar), de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme o Contrato N° 1010.25.01.09.01, decorrente da modalidade de licitação Pregão Eletrônico N° 01.007/2024 e Ata de Registro de Preço N° 01.016/2024.