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- Pagamento Nº 16070276
Número:17020019
Valor Total do Empenho:R$ 71.663,04
Valor Total Liquidado:R$ 71.663,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:17020019.001
Valor Total da Liquidação:R$ 71.663,04
Valor Total Liquidado:R$ 70.803,08
Pagamento 16070276
Pago em: 16/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA (30.946.397/0001-70)
Valor Total: R$ 71.663,04
Valor do IRRF: R$ 859,96
Valor Líquido Pago: R$ 70.803,08
Histórico:
07/2025