Dados do Empenho:

Número:01040098

Valor Total do Empenho:R$ 10.484,64

Valor Total Liquidado:R$ 7.403,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.080,68

Dados da Liquidação:

Número:01040098.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.524,08

Valor Total Liquidado:R$ 2.276,72

Pagamento 17070023

Pago em: 17/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA

Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)

Valor Total: R$ 2.524,08

Valor do ISS: R$ 126,20

Valor do IRRF: R$ 121,16

Valor Líquido Pago: R$ 2.276,72


Histórico:

Nº 3957597, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.