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- Pagamento Nº 17070023
Número:01040098
Valor Total do Empenho:R$ 10.484,64
Valor Total Liquidado:R$ 7.403,96
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.080,68
Número:01040098.002
Valor Total da Liquidação:R$ 2.524,08
Valor Total Liquidado:R$ 2.276,72
Pagamento 17070023
Pago em: 17/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)
Valor Total: R$ 2.524,08
Valor do ISS: R$ 126,20
Valor do IRRF: R$ 121,16
Valor Líquido Pago: R$ 2.276,72
Histórico:
Nº 3957597, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.