Dados do Empenho:

Número:05050011

Valor Total do Empenho:R$ 34.780,55

Valor Total Liquidado:R$ 34.780,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05050011.004

Valor Total da Liquidação:R$ 6.956,11

Valor Total Liquidado:R$ 5.605,16

Pagamento 17070106

Pago em: 17/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 6.956,11

Valor do INSS: R$ 604,08

Valor do ISS: R$ 219,67

Valor do IRRF: R$ 527,20

Valor Líquido Pago: R$ 5.605,16


Histórico:

mês de abril de 2025.