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- Pagamento Nº 17070113
Número:02010561
Valor Total do Empenho:R$ 164.749,95
Valor Total Liquidado:R$ 162.919,39
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.830,56
Número:02010561.014
Valor Total da Liquidação:R$ 4.027,22
Valor Total Liquidado:R$ 4.027,22
Pagamento 17070113
Pago em: 17/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Valor Total: R$ 4.027,22
Valor Líquido Pago: R$ 4.027,22
Histórico:
mês de abril de 2025