Dados do Empenho:

Número:08040006

Valor Total do Empenho:R$ 16.729,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.971,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.758,00

Dados da Liquidação:

Número:08040006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.032,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.959,62

Pagamento 17070114

Pago em: 17/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: AC PNEUS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA (27.068.666/0001-38)

Valor Total: R$ 6.032,00

Valor do IRRF: R$ 72,38

Valor Líquido Pago: R$ 5.959,62


Histórico:

MAIO/25