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- Pagamento Nº 17070116
Número:08040004
Valor Total do Empenho:R$ 16.831,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.547,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.284,00
Número:08040004.001
Valor Total da Liquidação:R$ 5.030,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.969,64
Pagamento 17070116
Pago em: 17/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: AC PNEUS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA (27.068.666/0001-38)
Valor Total: R$ 5.030,00
Valor do IRRF: R$ 60,36
Valor Líquido Pago: R$ 4.969,64
Histórico:
MAIO/25