- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 18070035
Número:02010126
Valor Total do Empenho:R$ 450.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 178.615,81
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 271.384,19
Número:02010126.006
Valor Total da Liquidação:R$ 18.178,80
Valor Total Liquidado:R$ 18.178,80
Pagamento 18070035
Pago em: 18/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 18.178,80
Valor Líquido Pago: R$ 18.178,80
Histórico:
comp.junho/2025