Dados do Empenho:

Número:02010667

Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.491.346,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.508.654,00

Dados da Liquidação:

Número:02010667.006

Valor Total da Liquidação:R$ 157.212,47

Valor Total Liquidado:R$ 157.212,47

Pagamento 18070047

Pago em: 18/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 157.212,47

Valor Líquido Pago: R$ 157.212,47


Histórico:

comp. junho/2025