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- Pagamento Nº 18070049
Número:02010044
Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.931,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.068,88
Pagamento 18070049
Pago em: 18/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 308,99
Valor Líquido Pago: R$ 308,99
Histórico:
JUNHO/25