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- Pagamento Nº 18070052
Número:02010092
Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 19.706,71
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 70.293,29
Número:02010092.006
Valor Total da Liquidação:R$ 2.077,41
Valor Total Liquidado:R$ 2.077,41
Pagamento 18070052
Pago em: 18/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 2.077,41
Valor Líquido Pago: R$ 2.077,41
Histórico:
comp.junho/2025